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飞镖会员连锁俱乐部经营策划方案

浏览:6767次 /  时间: 01-04 21:39:31  来源:http://www.dichanshequ.com  营销策划
5、第一年购置飞镖机支出:20×6500元/台+100×1000元/台=23万元
按5年折旧,每年4.6万元
6、年总支出:73.58万元

四、年纯利润
年总收入-年总支出=156.5万元-73.58万元=82.92万元
五、利润增长
第二年会员人数增加50%达4500人,预计年纯利润可达120万元。

              效 益 分 析(方案二)
一、会员收费
    月卡: 35元
    季卡: 80元
    半年卡:130元
    年卡: 210元

二、年收入预算
1、会员费年收入:(35+80/3+130/6+210/12)/4×12×3000人=90.75万元/年
2、烟、酒水、快餐年收入:1000元×360=36万元/年
3、售机年收入:保守估计售机500台,每台利润500元。
500台×500元/台=25万元/年
4、广告年收入:20万元/年
5、纪念品销售年收入:5万元/年
年总收入=90.75万元+36万元+25万元+20万元+5万元=176.75万元

三、年支出预算

www.dichanshequ.com 1、房费年支出:10万元
2、人员工资年支出:20人×1000元/月×12月=24万元
3、奖金年支出:24.98万元
4、 办公费及其它支出:10万元
5、 第一年购置飞镖机支出:20×6500元/台+100×1000元/台=23万元
按5年折旧,每年4.6万元
年总支出:73.58万元

四、年纯利润
年总收入-年总支出=176.75万元-73.58万元=103.17万元

五、利润增长
第二年会员人数增加50%达4500人,预计年纯利润可达140万

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