四、年纯利润
年总收入-年总支出=156.5万元-73.58万元=82.92万元
五、利润增长
第二年会员人数增加50%达4500人,预计年纯利润可达120万元。
效 益 分 析(方案二)
一、会员收费
月卡: 35元
季卡: 80元
半年卡:130元
年卡: 210元
二、年收入预算
1、会员费年收入:(35+80/3+130/6+210/12)/4×12×3000人=90.75万元/年
2、烟、酒水、快餐年收入:1000元×360=36万元/年
3、售机年收入:保守估计售机500台,每台利润500元。
500台×500元/台=25万元/年
4、广告年收入:20万元/年
5、纪念品销售年收入:5万元/年
年总收入=90.75万元+36万元+25万元+20万元+5万元=176.75万元
三、年支出预算
四、年纯利润
年总收入-年总支出=176.75万元-73.58万元=103.17万元
五、利润增长
第二年会员人数增加50%达4500人,预计年纯利润可达140万
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